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soniama: 補報2007年所得稅 (私密留言) 2009-11-26 15:09:07
此篇為 (私密留言)  
Tony 的回覆: 2009-11-26 23:34:50
浩富集團 http://www.horwath.com.tw/200701location.asp
 
soniama: 補報2007年所得稅 (私密留言) 2009-11-25 09:11:16
此篇為 (私密留言)  
Tony 的回覆: 2009-11-25 11:27:34
必須按照IRS來函去報稅,如果不會報,我可以介紹在台灣的美國會計師幫你。
 
Blanca: RE: 中年移民 (私密留言) 2009-11-23 21:11:52
此篇為 (私密留言)  
matt: IRS tax 2009-11-23 02:04:13
Tony,

非常謝謝您. 還想請問:
1. IRA 的收入金額我知道, 可以報, 但是沒有1099-int 跟1099-OID不放上可以嗎? 因為實在不知道這2張的內容. 也是收入嗎? 如果不行, IRS 有可能提供嗎?
2. 我的小孩是米國人, 奶奶有給她們一年約100萬, 需要申報嗎?

謝謝您
matt
 
Tony 的回覆: 2009-11-23 02:33:03
IRS 不可能提供,要問你銀行,銀行若沒有,就不管他。
2. 奶奶是台灣人就沒關係。但要考慮台灣的贈與稅問題。
 
matt: IRS tax II 2009-11-23 01:40:47
Tony,

您好, 不好意思, 我不是美國人, 但有買賣美國股票, 再請教您:
1. 我的各年度投資總損益為負, 這樣也會有 1099-B form 嗎? 還是只有獲利的才有?
2. 我需要舉證我的成本, 還是只要自行填上去就可?

已回國多年, 忽然一連串收到叫我申報 2005, 2006, 2007 年的稅, 手邊什麼資料都沒有, IRS 又說她們都有, 如果跟她們要, 不知道IRS 會不會提供給我?

謝謝您
matt
 
Tony 的回覆: 2009-11-23 01:45:23
1. 有買賣就要報,賠錢也要報。
2. 自己填就可以,被查稅時才要舉證你的成本。
 
Matt: IRS tax 2009-11-23 00:35:10
Tony 您好,

非常謝謝您提供您的專業幫忙.
我曾在美國工作至2001年, 有提撥IRA. 2002年回台灣之後, 就沒有再報稅. 2007年將IRA 帳戶結清, 收到一張3000多元的支票.
今年收到IRS 的2007年欠稅未報稅通知, 查詢一下才知提前提領IRA有10%的罰金. 請問您:

1. 罰金是在提領時就已扣除, 還是報稅時才要交? 如果是這樣, IRA罰金相關的資料, 請問可向前公司要求得到嗎?
2. 如果不需要交稅但是沒有 file tax return, 會需要繳交罰金嗎?

謝謝您的幫忙.

matt
 
Matt: IRS tax 2009-11-23 00:34:39
Tony 您好,

非常謝謝您提供您的專業幫忙.
我曾在美國工作至2001年, 有提撥IRA. 2002年回台灣之後, 就沒有再報稅. 2007年將IRA 帳戶結清, 收到一張3000多元的支票.
今年收到IRS 的2007年欠稅未報稅通知, 查詢一下才知提前提領IRA有10%的罰金. 請問您:

1. 罰金是在提領時就已扣除, 還是報稅時才要交? 如果是這樣, IRA罰金相關的資料, 請問可向前公司要求得到嗎?
2. 如果不需要交稅但是沒有 file tax return, 會需要繳交罰金嗎?

謝謝您的幫忙.

matt
 
Tony 的回覆: 2009-11-23 01:28:17
1. 罰金是在提領時就會扣除, 前公司不會管你的。
2. 有欠稅被查到就要繳交罰金,報稅不難,在美國有收入就要報稅。
 
Blanca: 中年移民 (私密留言) 2009-11-22 22:34:06
此篇為 (私密留言)  
Tony 的回覆: 2009-11-23 01:20:46
對你的孩子來講,現在來美國最好,他們以後會中英文都很流利,終身受益。這裡輕鬆快樂的學習環境,他們會喜歡。大人要考慮你們能不能在美國找到工作?不要把老公留台灣工作,最好全家來,夫妻在此都有工作是最好。你們若在美國有工作,就可以買比較便宜的健保,因為雇主幫你出一半。若自己買,一家4口,一個月可是要花一千多美元,很不可思議的貴。在台考個中文教學證照,確定美國會認可的很可行。你有美國的MBA已經可以了,除非你有錢又很愛念書,否則不必再念會計。我有認識朋友、網友,人在台灣就找到美國的工作的,反正現在都是上網找工作,你人在台灣也是可以找美國的工作,有interview時,再飛來就可以了。你可以打電話來聊比較快。
 
JOE: 海外帳戶 2009-10-29 05:15:49
Hi Tony

很抱歉我沒有著名清楚我以下留言的金額的幣別, 我的海外存款是美金2萬以下, 利息年所得是美金3000左右, 在美國的年收入是美金 12萬, 希望不會讓你很混淆 *_*

 
JOE: 海外帳戶 2009-10-29 04:52:24
Hi Tony 您好

很高興在心煩意亂的情形下看到你的網站,
首先非常感謝您願意花時間幫助我們這些對稅法迷惘的人, 希望你可以幫助我以下的問題:

我在移民前有個軍公教職優惠存款帳戶, 因為這筆錢的利息收入都留給台灣父母使用, 所以不知道要申報.

因為對美國稅法不清楚, 所以在10/15前找會計師辦理海外帳戶自首, 但是會計師說不需要填自首信, 也不需要交 TDF 2003 TO 2007 的表, 所以在 10/15 當天我只寄出了 2008 年的 TDF & 2008 的 AMENDED 及補稅的支票, 會計師說我必須補繳 2003 TO 2007 的稅但是沒有時間限制, 可以依照我的經濟情形繳款, 但是我看暸報導, 似乎我的自首程序不完整, 現在我也還沒拿到會計師幫我補做的 2003 TO 2007 補稅單, 請問這種情形我該如何處理?

另外, 我在海外的利息所得如果是扶養父母的是否可以在美國抵稅?

因為優惠存款每2年必須續約, 所以我們在台
灣目前還有戶籍, 明年台灣開始徵收海外收入稅, 我有戶籍並且有利息收入 (低於11萬)
沒有其他收入, 美國的收入也低於12萬美元, 這種情形是否需要在台灣申報所得稅?

另外, 我2年內沒回國就被除籍, 優惠存款就自動被扣 20% 的稅, 請問被扣除的稅可以在美國或台灣退稅嗎?

謝謝
JA
 
Tony 的回覆: 2009-10-29 05:22:21
你要申報的是你拿到綠卡以後的所得稅。所得稅是你一年內的總淨收入,一年報一次。沒有人會把他的總財產拿來報。如果每個人都要把他的總財產拿來當所得稅報,那還有誰要申請綠卡?大概只有窮人了。你父母必須住美國且有SSN你才能撫養他們。你問題很多,你這樣三言兩語描訴,我很難回答。你既然有會計師,他收你錢,他就應該回答你的問題才對。我一般客戶第一次見面或打電話,必須要安排一小時才能了解客戶狀況和回答問題。
 
Ting: 美國唸研究所 2009-10-28 10:51:37
Dear Tony,
我有綠卡但持有回美證, 目前在台灣讀大學四年 明年畢業後想去美國唸研究所 , 請幫我回答下列問題 :
1. 我媽每年報海外所得於俄亥俄州(姨媽家的住址,我們是靠姨媽申請才有綠卡) 我算是
俄亥俄州的住戶嗎 ? 2. 我一定要申請俄亥俄州的大學就讀才能節省學費嗎 ?3. 我在台灣來不及考GRE及申請學校 我可以明年暑假到美國居住 應如何計畫 考試及申請學校
 
Tony 的回覆: 2009-10-28 12:27:47
1. 你要實際來住,來繳稅才算,要省學費條件很多,你必須每一項都要符合,詳情你要去你要念的學校的網站查。
2. 你可以先來,因為你有綠卡。GRE可以來這裡考。我曾寫來米囯留學學甚麼?的文章在這blog裏。你要找一找。
 
LUCY: 2009-10-27 14:02:59
想請教一下關於美國公司報稅的方式

我們美國的子公司B有一家在做電視購物的客戶-A ,B將商品買給A時合約明定我B將會被扣一筆 廣告的費用
當B出1萬元的貨時就會扣除100元的廣告費。又因美國是消費者主義非常強的國家,當客人退貨給我們的客戶A時,A就會將貨品再退還給我們
一來一往相當平頻繁因為金額不大所以B都是等A付貨款時再一起計算且認列這筆費用的產生
但台灣的老闆基於穩健的原則下,希望B應該在出貨給A的當月就先認列此筆1%的費用
1.當B被扣除這筆費用時,A應該是要issue crdeit note or invoice給B才對呢?
2.B有一直反應如果當期認列那沒有憑證報稅會有問題。請問一下美國的公司是不是每個月也會跟台灣一樣有VAT的申報,
不過我門沒有稅的就不用申報,想請教美國的稅是如何申報的?
3.如果按照會計準則,以上的情況我們應該如何處理呢?

Thanks for your help.

Lucy
 
Tony 的回覆: 2009-10-28 04:05:56
米囯退貨是常有的事,每個月向IRS報所得稅,向地方政府報Sales Tax,即使你某月稅繳多了,某月被退貨多了,這稅都可以多退少補。詳情你必須就近找會計師幫忙。

 
Lucy: 2009-10-27 10:19:08
你好~~是否可以請叫在美國公司的報稅問題?  
Tony 的回覆: 2009-10-27 10:39:11
yes , you can.
 
半夜人‧n: 你好 (私密留言) 2009-10-26 19:58:23
此篇為 (私密留言)  
Tony 的回覆: 2009-10-27 10:35:22
通通在這blog裏
 
Frank: 補報1040會不會引發IRS的注意? 2009-10-26 15:07:34
你好
我是美國公民,在台工作多年,因為收入沒達超過Foreign Exclusion的金額,後面三四年就沒報1040。請問建不建議現在一次補完沒報的那幾個年度?會不會有所罰則?如果要補報該如何進行較恰當?

謝謝~
 
Tony 的回覆: 2009-10-27 10:38:35
不管你有沒有超過Foreign Exclusion的金額,你都要報稅。IRS會不會罰,我無法保證,運氣好的話,有可能不會。

 
jennipher: 有關會計師問題 2009-10-12 10:06:00
陳先生
1.能否請教是第一次申報要找會計師,還是每
年都要找,收費如何,其實小孩收入其實不
高,每年都找會計師不知道是否負擔的起,年
收入約us$12000.
2.是那家會計師呢?

謝謝
 
Tony 的回覆: 2009-10-12 10:26:43
你要自己報的話就用1040 Form. 台灣會計師可以找 浩富集團
台北總公司
台北市105松山區復興北路369號12樓
Tel: +886 (02) 2718-8686
就說是我介紹的就可以


 
jennipher: 為美國公民未報過稅可以進出美國嗎及如何報稅 2009-10-12 00:05:36
陳先生
您好,有事向您請教
1.若家中小孩(已成年),擁有雙重國籍,目前回
台工作三年,未曾申報過美國稅,在台灣有
申報綜所稅,如此回美國再出境時,會不會
出境時被會不會被留置追稅?
2.若明年2009要申報美國稅的話是只要申
報工作收入,還是銀行存款也要申報,會被
追07,08年的嗎?
3.要使用何種表格,年數入未超過8萬美金,銀
存也不多?

謝謝
 
Tony 的回覆: 2009-10-12 01:07:56
你已成年小孩是美國公民,他們一定要每年報稅,我可以介紹你去台灣的會計師事務所幫你報。雙重國籍又有海外收入的,報稅最好找專家,不要自己報。出入境應該不會被留置追稅,除非你已經被查到欠稅。

 
jennipher: 為美國公民未報過稅可以進出美國嗎及如何報稅 2009-10-12 00:00:27
陳先生
您好,有事向您請教
1.若家中小孩(已成年),擁有雙重國籍,目前回
台工作三年,未曾申報過美國稅,在台灣有
申報綜所稅,如此回美國再出境時,會不會
出境時被會不會被留置追稅?
2.若明年2009要申報美國稅的話是只要申
報工作收入,還是銀行存款也要申報,會被
追07,08年的嗎?

謝謝
 
Jou: 如何報稅 2009-10-11 21:33:53
我是美國公民, 於1994年回來台灣,因為母親的關係,我一直 在台灣工作,年收入大約是usd13000,在台有一房子貸款中 . 最近看到美國irs 要查海外帳戶, 因為收入不高, 一直都沒有報過稅,請問我這樣的情況需要向美國報稅嗎?因看到報紙期限快到了, 急需您的回覆,在次先謝謝你.
我的mail 是superjou0813@yahoo.com.tw
 
Tony 的回覆: 2009-10-12 01:03:02
你是是美國公民,你一定要每年報稅,我可以介紹你去台灣的會計師事務所幫你報。
 
lola: 海外資產自首 2009-10-11 09:43:40
Tony 您好,
我於2006年拿到綠卡,因台灣有工作就申請回美證兩年期限至2010 年4 月, 我有申報台灣 2007, 2008年薪資所得於俄亥俄州, 但最近報載國稅局(IRS)十多年前即規定,只要「擁有」或「可支配」的美國境外銀行帳戶資金加起來總計超過1萬美元者,就需申報,無論是存款帳戶、證券、共同基金或退休金帳戶通通要報,且以當年最高存款總額為準,並須於每年6月30日前申報。
我不清楚所謂存款帳戶必須要申報本金還是利息的部分, 另外我在台灣有自己居住的房屋也要申報嗎 ? 我目前已退休,退休金的款項也要申報嗎 ? 如要申報我已經來不及了
請告訴我該怎麼辦 ? 最壞打算是放棄綠卡嗎
? 謝謝你的幫忙解答
 
Tony 的回覆: 2009-10-11 09:59:44
除非你是很有錢的大戶,否則應以不變應萬變為宜,我必須知道你的詳細狀ˋ況才能給你建議。
 
carol: 2004年未報稅 2009-09-15 15:00:27
Tony您好:我是在2004年移民到美國, 當年度收入只有USD9000.-(家庭成員共4人)會計師說我可不用申報,(之後幾年都有申報)現我要申請公民,不曉得這算不算漏報所得,是否需要補報稅?謝謝您的幫忙!  
Tony 的回覆: 2009-09-15 21:14:06
應該沒問題
 
小霈: 請問申請ITIN問題 2009-09-05 00:33:01
Tony您好,
我填了兩次W7 form向美國國稅局申請ITIN number,但是被reject 兩次,他都寄給我Notice CP569,這個notice 上面說我w-7 was not properly signed. Signature must be original and located beneath the jurat(perjusy statement).可是我非常肯定我在w7 form上面的簽名跟我護照上的簽名是一樣的. 請問您有沒有哪些原因我沒注意到而收到這個notice呢? 謝謝您。
 
Tony 的回覆: 2009-09-05 01:01:01
你的原因我不是很清楚。現在連ITIN number 都不是很好申請,你可以明年報稅時一起寄去IRS申請。你如果要繳稅,他們應該會核准。
 
sylvia: L-1 報稅問題 2009-09-03 10:35:43
目前簽2年外派, 每年待在美國的時間, 扣掉特休加兩週返台探親, 應該至少280天吧.  
Tony 的回覆: 2009-09-03 10:38:01
Again,你就報單身,用1040NR Form,只報美國收入就好
 
sylvia: L-1 報稅問題 2009-09-03 08:46:51
還有一點疑問.
在確認外派時, 向台灣的會計師事務所諮詢得到的答覆是美國是全球所得課稅, 所以台灣的薪水也要計入. 所以根據您的答覆進一步釐清, 只有持美國綠卡的人才有全球所得課稅的問題, 其它持工作簽證的人只有美國所得需要課稅, 對嗎? 謝謝!
 
Tony 的回覆: 2009-09-03 08:52:39
你要外派幾年?一次住多久?
美國苛全球所得課稅是對有綠卡的人和公民
 
sylvia: L-1 報稅問題 2009-09-02 15:33:38
請教您
10月份外派至加州子公司,外派期間台灣母公司這邊還會保留一部份薪水,據了解在美國申報所得稅時,需要納入台灣部份的所得,是這樣嗎? Federal Tax 和 State Tax都要計入嗎? 已婚但家人都在台灣也沒有美國身份的情況,報稅的身份應該選擇single or married filing seperately呢?

謝謝!
 
Tony 的回覆: 2009-09-02 21:06:22
你沒有美國綠卡,你就報單身,用1040NR Form,只報美國收入就好
 
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